合规审计为国控塔城公司经营发展保驾护航


  根据国药集团下发的相关文件,新疆公司合规审计部一行2 人于5月29日到国控塔城公司进行2021-2023年的审计工作。通过内部审计列出的49条需提供的资料要求,公司领导于5月27日专门组织各部门负责人召开专题会议,要求涉及相关部门的内容,要专人负责提前准备好各项资料,不能有推诿拖延现象的发生。财务部和综合管理部负责此次审计的配合和协调工作,各部门听从指挥积极配合。

  5月29日下午,公司领导班子组织公司所有中层,对新疆公司合规审计部的到来表示热烈的欢迎。现场进行了公司各部门负责人的介绍,新疆公司合规审计部的杨璐经理也进行了自我介绍和此行的目的。首先要召开审计工作的启动会,再对国控塔城公司领导调任前,进行三年的审计工作,最后对国控塔城公司重点岗位和人员进行合规制度的宣贯,同时会对重点岗位人员进行谈话,了解相关工作情况。


  本次重点对公司财务部、采购部、综合管理部三年相关工作的检查,通过对应收帐款、对帐函、合同及重大事项的支出核查还对凭证进行了检查同时对采购合同和三重一大的行政会议纪要、红头文件、用章管理等重点进行了检查。


  5月30日新疆公司合规审计部的杨经理对国控塔城公司重点岗位和人员进行合规制度的宣贯。重点宣贯对企业应收账款管控、企业客户价值度提升、合规风险识别、“三张清单”运用等相关制度等方面做解读与培训。通过2个多小时的宣贯,提高了重点人员和岗位的风险意识,从而更好的归避风险的发生,为企业的高效率发展提供保障。



  通过这几天的审计和相关工作,整体提升国控塔城公司合规管理的意识,各部门按照新疆公司既定的要求,逐步在规范自己的工作流程,按照规定的制度去做,加强公司的抗压抗风险能力。

文案:高燕
编辑:高燕
审核:周海
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